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峄城:加强内部审计 严肃财经纪律

作者:yicheng 来自: 时间:2017-08-11 00:00:00

  近期,为认真贯彻落实上级有关规定,严肃财经纪律,营造风清气正的良好氛围,峄城区住建局通过成立内审领导小组,由主要负责人亲自抓,夯实内部审计,进一步加强区市政园林管理处、供排水管理中心、工程质量监督站、建筑设计院等局属单位财务管理,确保不触红线、远离高压线,真正做到工作干好、干部不倒。
  一是严格执行八项规定。严格执行会议费、差旅费、培训费、公务接待等经费管理办法,严禁超范围、超标准支出,严禁报销无公函的公务接待费用,严禁用公款报销或者支付应由个人负担的费用。严格程序审批和总量控制,财务人员要严格支出审批把关,对不符合规定的原始票据或违反程序的支出,应当坚决制止。
  二是严格内部财务管理制度。通过认真执行《会计法》等法规制度,规范会计核算,积极开展内部审计,切实提高财务管理能力。严禁违规设置会计账簿,严禁通过往来科目核算收支。严格执行财务管理制度,严禁使用不合规的原始凭证进行列支。坚决纠正公款私存问题,严禁以任何理由将财政资金存入以个人名义开设的银行账户。
  三是严格落实监督检查责任。加强廉政风险防控,完善单位重大事项集体决策和会审制度,及时发现和纠正部门预算执行、资金使用管理中存在的问题,做到过程留痕、责任可查。发挥好内部审计工作领导小组的监督作用,严格制度落实,堵塞漏洞,加强日常监管。对于发现问题,及时提出整改建议,被审计单位要在规定期限内提交整改意见和整改报告;对严重违纪违规的问题,按照程序移交纪检监察机关处理。

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